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Duda de novato en mercado EEUU

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  • Invertirenbolsa
    respondió
    Hola,

    Es como dicen 006 y dalanz.

    Si la sede del broker está fuera de España, hay que presentar los impresos D6 y 720.

    Si la sede del broker está en España, no hay que presentar esos modelos, ni otros distintos.

    Y luego al hacer la declaración del IRPF hay que meter la retención extranjera de los dividendos correspondiente en una casilla (588 es este año).

    Y para los países que retienen más del 15% (Alemania y Francia, en la práctica) tenéis unos hilos adheridos al principio de este subforo, con el trámite que hay que hacer para que nos devielvan esa parte de la retención que pasa del 15%.


    Saludos.

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  • Ceroceroseix
    respondió
    Originalmente publicado por Friedman Ver Mensaje
    Muy interesante esta cuestión, yo soy nuevo en esto de las inversiones y me he liado a comprar en bolsas internacionales (Amsterdam, Frankfurt, Londres y NY, aparte de Madrid) y ahora estoy preocupado por venirme abajo al declarar. Sólo leyendo en el foro sobre la doble imposición de los dividendos ya me he puesto malo.

    Para concretar mi duda referente a lo comentado en este hilo: mis acciones están compradas en Degiro. A la hora de hacer la renta, ¿puedo suponer que ellos habrán transferido mi información a Hacienda?

    Saludos, y gracias
    No, Degiro es de los brókers extranjeros que no comunica nada a Hacienda (en realidad, ninguno de los considerados "extranjeros" lo hace). Al inicio de cada año (a lo largo del mes de enero) cuelga un informe con los datos necesarios para que cumplas con tus obligaciones fiscales, pero no te da nada hecho. Hacienda no recibe información previa de estas operaciones realizadas en Degiro, así que no sale nada en la información fiscal de la AEAT, ni se incorpora nada de forma automática a la declaración. Lo tienes que meter tú mismo en los apartados correspondientes.

    Por cierto, el modelo D6 que comenta dalanz se presenta ante el Ministerio de Economía, no el de Hacienda. Es un trámite obligatorio el presentarlo, pero no sirve de nada para el IRPF. El modelo 720, en caso de estar obligado, sí es para Hacienda, pero tampoco repercute en el IRPF (quiero decir que con ello no te ahorras lo que te he dicho en el párrafo anterior de tener que meter a mano las cosas en cada apartado de la declaración).

    Un saludo.

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  • dalanz
    respondió
    Originalmente publicado por Friedman Ver Mensaje
    Muy interesante esta cuestión, yo soy nuevo en esto de las inversiones y me he liado a comprar en bolsas internacionales (Amsterdam, Frankfurt, Londres y NY, aparte de Madrid) y ahora estoy preocupado por venirme abajo al declarar. Sólo leyendo en el foro sobre la doble imposición de los dividendos ya me he puesto malo.

    Para concretar mi duda referente a lo comentado en este hilo: mis acciones están compradas en Degiro. A la hora de hacer la renta, ¿puedo suponer que ellos habrán transferido mi información a Hacienda?

    Saludos, y gracias
    Hola Friedman,

    Yo estoy en la misma situación que tú. Abri cuenta en Degiro hace un mes, y ya he comprado valores en EEUU.

    Degiro no envía nada a Hacienda, así que estás obligado a presentar el Modelo D6. En caso de que tu cartera supere los 50.000€, además estarías obligado a presentar el Modelo 720.

    En el siguiente enlace tienes ejemplos de cómo rellenar el modelo D6:

    https://www.invirtiendopocoapoco.com...o-presentarlo/

    Saludos

    Dejar un comentario:


  • Friedman
    respondió
    Muy interesante esta cuestión, yo soy nuevo en esto de las inversiones y me he liado a comprar en bolsas internacionales (Amsterdam, Frankfurt, Londres y NY, aparte de Madrid) y ahora estoy preocupado por venirme abajo al declarar. Sólo leyendo en el foro sobre la doble imposición de los dividendos ya me he puesto malo.

    Para concretar mi duda referente a lo comentado en este hilo: mis acciones están compradas en Degiro. A la hora de hacer la renta, ¿puedo suponer que ellos habrán transferido mi información a Hacienda?

    Saludos, y gracias

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  • Ceroceroseix
    respondió
    Originalmente publicado por Cessabit Ver Mensaje
    Entré en una empresa americana (mi primera compra de valores en el extranjero) el pasado 5 de Marzo. El caso es que a posteriori he empezado a preocuparme por si tengo que notificar o realizar alguna gestión de cara a Hacienda.

    Según tengo entendido, no tengo que declarar nada hasta que no venda,...
    Correcto, no se declaran ganancias (o pérdidas) en el IRPF hasta que no vendas. En ese momento, se verá si tienes que pagar algo de impuestos por esta posición.

    Originalmente publicado por Cessabit Ver Mensaje
    ...y por lo que sé, en Selfbank no tengo que presentar el modelo D6 ni el 720 (corregidme si me equivoco)...
    Correcto también. Al ser un bróker español que comunica los datos de sus inversores a Hacienda, no es necesario que presentes ninguno de estos formularios.

    Saludos.

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  • Cessabit
    comenzado un tema Duda de novato en mercado EEUU

    Duda de novato en mercado EEUU

    Hola a todos,
    disculpad si mi pregunta es muy obvia, pero a veces el exceso de información hace todo un poco más difícil: no paro de navegar, leer guias de fiscalidad, y a veces me pierdo entre tanto dato y ya no sé lo que se aplica a mi caso y lo que no.

    Entré en una empresa americana (mi primera compra de valores en el extranjero) el pasado 5 de Marzo. El caso es que a posteriori he empezado a preocuparme por si tengo que notificar o realizar alguna gestión de cara a Hacienda.

    Según tengo entendido, no tengo que declarar nada hasta que no venga, y por lo que sé, en Selfbank no tengo que presentar el modelo D& ni el 720 (corregidme si me equivoco), pero me ronda todo el tiempo la inquietud de no saber si me estoy perdiendo algo a nivel fiscal.

    Podéis orientarme un poco los más veteranos?

    ¡Gracias!


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